联诚精密:长城证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见

  • 时间:
  • 浏览:17
  • 来源:期货入门网

日期:2020-03-29 15:18:27 作者:期货资讯 浏览:64 次


                         长城证券股份有限公司

               关于山东联诚精密制造股份有限公司

            《内部控制规则落实自查表》的核查意见

    长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”、“保荐机构”)作为山东



联诚精密制造股份有限公司(以下简称“联诚精密”、“公司”)首次公开发行

股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所相关规范运作指引等有关规定,经审

慎核查,就联诚精密董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,核

查情况及核查意见如下:

    一、公司内部控制落实情况

    联诚精密对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,



认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审

计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等,并重点检查了信息披露、募

集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内

部控制。根据核查结果,填写了《内部控制规则落实自查表》。

    二、保荐机构的核查意见

    保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会和监事会会议资料及查阅公司章程、



三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、与公司董

事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式,结合中国

证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工

作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对联诚精密填写的《内控规则落实自

查表》进行了核查。

    经核查,保荐机构认为:联诚精密的法人治理结构较为健全,现有的内部控



制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》

等相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与生产经营

和业务管理相关的有效内部控制。保荐机构对该自查表无异议。

(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司

的核查意见》)

    保荐代表人::



                     黄   野              叶   欣

                                                    长城证券股份有限公司

                                                        年   月   日



查看公告原文




上一篇:上一篇:国家统计局前2月房地产行业数据点评:行业数据全面受疫情冲击【行业研究】

下一篇:下一篇:华鑫证券:建议关注一线白酒龙头、速冻食品等细分子行业

猜你喜欢

全球关税查询表169e.com/tariff/

在全球化的今天,跨境贸易已成为许多企业和个人的重要选择。然而,复杂的关税政策和国际贸易规则常常让人望而却步。幸好,有了https://www.169e.com/tariff/,

2025-08-29

期货历史上最大跌幅和涨幅

期货市场中的最大跌幅和最大涨幅可以因不同的期货合约、市场和时间段而异。这些波动通常取决于标的资产的特性、市场情绪、供需因素和宏观经济事件等因素。在过去的历史中,一些特定期货合约

2023-09-08

期权期货及其他衍生产品 cfa

CFA是指特许金融分析师(CharteredFinancialAnalyst),是全球金融行业公认的最高资格之一。涵盖金融分析、投资管理、投资组合、风险管理等领域的知识,对金融

2023-05-11

安粮期货股份有限公司

安粮期货股份有限公司成立于1996年7月9日,是经中国证监会批准设立的专业期货经营机构,公司拥有期货行业全部牌照业务,包括:商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、基金销售、投资

2023-04-14

期货经济和非经济业务 有什么区别

期货是一种金融工具,被广泛应用于风险管理、投机和套利等领域。在期货市场中,可以区分出经济业务和非经济业务两种类型。经济业务是指期货合约所代表的实物商品在未来交割的过程中,参与者

2023-04-14

期货公司标签