科信技术:招商证券股份有限公司关于公司2019年度持续督导定期现场检查报告

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科信技术:招商证券股份有限公司关于公司2019年度持续督导定期现场检查报告   时间:2020年04月02日 17:41:22&nbsp中财网    

原标题:科信技术:招商证券股份有限公司关于公司2019年度持续督导定期现场检查报告

科信技术:招商证券股份有限公司关于公司2019年度持续督导定期现场检查报告股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部

审计部门(如适用)













3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)













4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计



















部门提交的工作计划和报告等(如适用)



5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工

作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)













6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部

审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题

等(如适用)













7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情

况进行一次审计(如适用)













8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计

委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)













9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计

委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)













10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部

控制评价报告(如适用)













11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立

了完备、合规的内控制度













(三)信息披露







现场检查手段(包括但不限于《指引》第34条所列)



1.公司已披露的公告与实际情况是否一致













2.公司已披露的内容是否完整













3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展













4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项













5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信

息披露管理制度的相关规定













6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载













(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况







现场检查手段(包括但不限于《指引》第34条所列)



1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或

者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度













2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间

接占用上市公司资金或者其他资源的情形













3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义













4.关联交易价格是否公允













5.是否不存在关联交易非关联化的情形













6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务













7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债

务等情形



















8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应

的审批程序和披露义务













(五)募集资金使用







现场检查手段(包括但不限于《指引》第34条所列)



1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议













2.募集资金三方监管协议是否有效执行













3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情













4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时

补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形













5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变

更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金

或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资













6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效

益是否与招股说明书等相符













7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险













(六)业绩情况







现场检查手段(包括但不限于《指引》第34条所列)



1.业绩是否存在大幅波动的情况













2.业绩大幅波动是否存在合理解释













3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常













(七)公司及股东承诺履行情况







现场检查手段(包括但不限于《指引》第34条所列)



1.公司是否完全履行了相关承诺













2.公司股东是否完全履行了相关承诺













(八)其他重要事项







现场检查手段(包括但不限于《指引》第34条所列)



1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露













2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露













3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因













4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或

者风险













5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险













6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相

关要求予以整改













二、现场检查发现的问题及说明



业绩下滑问题:









根据公司2019年度业绩快报,2019年公司实现营业总收入34,232.13万元,同比

下降36.91%,归属于上市公司股东的净利润为亏损8,143.44万元,同比下降

587.56%。

对此,本保荐机构及时进行了核查,经核查,公司2019年度业绩下滑的主要原因

包括:(1)5G尚未规模化商用,市场竞争加剧,导致公司总体营业收入和毛利率

下降;(2)为提高核心竞争力,夯实管理和研发基础,应对未来的行业发展趋势,

公司加强了人才引进力度,加大了研发投入和市场投入,导致运营成本上升;(3)

科信科技大厦的投入使用导致折旧费等管理费用有所增加。

针对上述事宜,本保荐机构已提请公司关注业绩变化情况,积极采取应对措施,

并持续做好信息披露工作。















(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公

司2019年度持续督导定期现场检查报告》之签章页)







保荐代表人签字:











刘光虎 蒋欣















招商证券股份有限公司



2020年4月1日







  中财网

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